Faktúra č. 12319000713

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12319000713
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 21.11.2023
  • Celková hodnota: 19,20 €
  • Identifikácia zmluvy: PT13NEIV-C/6.23/SZ
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť