Faktúra č. 12227000623

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12227000623
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 30.11.2022
  • Celková hodnota: 393,36 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť