Faktúra č. 12227000318

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12227000318
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 06.07.2022
  • Celková hodnota: 1 577,49 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť