Faktúra č. 12219000393

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12219000393
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 12.08.2022
  • Celková hodnota: 708,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť