Faktúra č. 12202000617

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12202000617
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 17.01.2022
  • Celková hodnota: 55,50 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť