Faktúra č. 12202000562

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12202000562
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 25.01.2022
  • Celková hodnota: 348,62 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť