Faktúra č. 12127000418

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12127000418
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 30.09.2021
  • Celková hodnota: 547,70 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť