Faktúra č. 12127000299

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12127000299
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 30.07.2021
  • Celková hodnota: 318,53 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť