Faktúra č. 12127000238

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12127000238
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 547,70 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť