Faktúra č. 12105000729

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12105000729
  • Popis fakturovaného plnenia: upratov.cist.pranie
  • Dátum doručenia: 31.10.2021
  • Celková hodnota: 543 481,75 €
  • Identifikácia zmluvy: 219/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť