Faktúra č. 12027000405

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12027000405
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 13.07.2020
  • Celková hodnota: 37,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 352/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť