Faktúra č. 12019000617

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 12019000617
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 11.08.2020
  • Celková hodnota: 52,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť