Faktúra č. 11927000245

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11927000245
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 16.04.2019
  • Celková hodnota: 1 016,61 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť