Faktúra č. 11919000420

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11919000420
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 25.07.2019
  • Celková hodnota: 1 822,32 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť