Faktúra č. 11919000227

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11919000227
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 25.04.2019
  • Celková hodnota: 1 702,68 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť