Faktúra č. 11919000185

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11919000185
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 27.03.2019
  • Celková hodnota: 1 008,72 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť