Faktúra č. 11905000497

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11905000497
  • Popis fakturovaného plnenia: upratov.cist.pranie
  • Dátum doručenia: 30.06.2019
  • Celková hodnota: 72 585,86 €
  • Identifikácia zmluvy: 219/UNB/2019
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť