Faktúra č. 11905000028

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11905000028
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 14.01.2019
  • Celková hodnota: 90,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 270/UNB/2015
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť