Faktúra č. 11827000719

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11827000719
  • Popis fakturovaného plnenia: opr.telekom.techniky
  • Dátum doručenia: 15.10.2018
  • Celková hodnota: 615,45 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť