Faktúra č. 11827000521

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11827000521
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 27.07.2018
  • Celková hodnota: 580,80 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť