Faktúra č. 11827000154

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11827000154
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-nezdrav
  • Dátum doručenia: 01.03.2018
  • Celková hodnota: 547,70 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť