Faktúra č. 11802009055

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11802009055
  • Popis fakturovaného plnenia: osobitne nehradený materiál
  • Dátum doručenia: 16.10.2018
  • Celková hodnota: 318,23 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť