Faktúra č. 11703000439

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11703000439
  • Popis fakturovaného plnenia: papier
  • Dátum doručenia: 26.05.2017
  • Celková hodnota: 96,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť