Faktúra č. 11627001035

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11627001035
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 23.12.2016
  • Celková hodnota: 272,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť