Faktúra č. 11627000393

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11627000393
  • Popis fakturovaného plnenia: OPRAVA PREV.STROJ,PR-nezdrav
  • Dátum doručenia: 05.05.2016
  • Celková hodnota: 9 963,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť