Faktúra č. 11519000638

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11519000638
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 24.06.2015
  • Celková hodnota: 274,92 €
  • Identifikácia zmluvy: č.Z201510795_Z
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť