Faktúra č. 11519000465

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11519000465
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potr.a.material
  • Dátum doručenia: 25.05.2015
  • Celková hodnota: 563,16 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť