Faktúra č. 11505000595

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11505000595
  • Popis fakturovaného plnenia: AQUA PRO,s.r.o.
  • Dátum doručenia: 14.08.2015
  • Celková hodnota: 23,11 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť