Faktúra č. 11427001069

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11427001069
  • Popis fakturovaného plnenia: OPRAVA PREV.STROJ,PR-zdrav
  • Dátum doručenia: 15.12.2014
  • Celková hodnota: 23,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 336/UNB/2013
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť