Faktúra č. 11427000971

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11427000971
  • Popis fakturovaného plnenia: OPRAVA VÝŤAHOV
  • Dátum doručenia: 07.11.2014
  • Celková hodnota: 92,81 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť