Faktúra č. 11419001179

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11419001179
  • Popis fakturovaného plnenia: KANCEL.POTR.A.MATERIAL
  • Dátum doručenia: 24.11.2014
  • Celková hodnota: 97,20 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť