Faktúra č. 11419001067

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11419001067
  • Popis fakturovaného plnenia: ČIST.HYG.A.DEZIN.POTREBY
  • Dátum doručenia: 08.10.2014
  • Celková hodnota: 1 540,10 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť