Faktúra č. 11419000497

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11419000497
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 01.05.2014
  • Celková hodnota: -1 298,53 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť