Faktúra č. 11419000113

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11419000113
  • Popis fakturovaného plnenia: čist.hyg.a.dezin.potreby
  • Dátum doručenia: 29.01.2014
  • Celková hodnota: 729,56 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť