Faktúra č. 11403001271

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11403001271
  • Popis fakturovaného plnenia: STAVEBNY VODOINŠTALAČNÝ A ELEKTROINSTAL. MATERIÁL
  • Dátum doručenia: 09.10.2014
  • Celková hodnota: 8,99 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť