Faktúra č. 11327000238

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11327000238
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava výťahov
  • Dátum doručenia: 31.03.2013
  • Celková hodnota: 1 256,58 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť