Faktúra č. 11305000013

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11305000013
  • Popis fakturovaného plnenia: cestovné náhrady-tuzemské
  • Dátum doručenia: 17.01.2013
  • Celková hodnota: 124,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť