Faktúra č. 11203001345

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11203001345
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 05.11.2012
  • Celková hodnota: 10,78 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť