Faktúra č. 11203000433

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 11203000433
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 16.04.2012
  • Celková hodnota: 14,68 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť