42391001515 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
14,76 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12301003953 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
37,58 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12301003954 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
7,06 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
22302006543 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
62,37 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
32391000776 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
DIASAN, s.r.o. |
35716738 |
|
117,52 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12301003961 |
lieky |
|
|
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s. |
34142941 |
|
473,53 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12301003958 |
lieky |
|
|
PHARMA GROUP, a.s. |
31320911 |
|
71,42 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
22302006527 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
12,62 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42302002595 |
osobitne hradený materiál |
|
|
Cardioservice, s. r. o. |
47393939 |
|
3 104,99 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12301003925 |
lieky |
|
|
BAX PHARMA, s.r.o. |
35758481 |
|
1 243,44 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12301003938 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
5 021,53 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
22302006572 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TaJaMed s.r.o. |
52631133 |
|
651,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42302002599 |
nástroje |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
747,60 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12301003977 |
lieky |
|
|
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
31625657 |
|
2 220,28 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
72305000205 |
technicke plyny |
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
317,95 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12305001212 |
oprava výťahov |
|
|
LUKO-SK s.r.o. |
44492588 |
|
1 092,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42302002607 |
rtg materiál |
|
|
GlobalMed a. s. |
46630759 |
|
1 889,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12301003981 |
diagnostika |
|
|
BIOHEM a. s. |
54519098 |
|
276,00 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
42301002100 |
lieky |
|
|
MED - ART, spol. s r.o. |
34113924 |
|
3 310,66 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
12302010621 |
osobitne nehradený materiál |
|
|
TIMED, s.r.o. |
00602175 |
|
608,50 € |
27.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |