Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.


Informácie
  • Názov: Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
  • IČO: 35971126
  • Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12202001161 osobitne hradený materiál NÚSCH a.s. 35971126 511,40 € 01.02.2022 Faktúra
1R2-35-4952165-2022-ZP ZP NÁRODNÝ ÚSTAV SRDC. A CIEV. CH 35971126 552,40 € 10.02.2022 PharmDr. Silvia Bakošová, MPH vedúca lekárne Objednávka
1R2-35-4952225-2022-ZP ZP NÁRODNÝ ÚSTAV SRDC. A CIEV. CH 35971126 1 345,70 € 10.02.2022 PharmDr. Silvia Bakošová, MPH vedúca lekárne Objednávka
12205000326 vseobecne sluzby NÚSCH a.s. 35971126 75,00 € 30.04.2022 Faktúra
12205000511 vseobecne sluzby NÚSCH a.s. 35971126 75,00 € 30.06.2022 Faktúra
12202004941 osobitne hradený materiál NÚSCH a.s. 35971126 6 003,00 € 15.06.2022 Faktúra
1R2-35-5142554-2022-ZP ZP NÁRODNÝ ÚSTAV SRDC. A CIEV. CH 35971126 6 003,00 € 22.06.2022 PharmDr. Silvia Bakošová, MPH vedúca lekárne Objednávka
12205000621 vseobecne sluzby NÚSCH a.s. 35971126 75,00 € 31.07.2022 Faktúra
12205000876 vseobecne sluzby NÚSCH a.s. 35971126 75,00 € 31.10.2022 Faktúra
12205000925 krv a krvne vyrobky NÚSCH a.s. 35971126 79,30 € 15.11.2022 Faktúra
22101001133 lieky NÚSCH a.s. 35971126 32,12 € 23.04.2021 Faktúra
321C1900361 lieky NÚSCH a.s. 35971126 21,85 € 17.03.2021 Faktúra
22101000463 lieky NÚSCH a.s. 35971126 23,01 € 08.02.2021 Faktúra
12101000265 lieky NÚSCH a.s. 35971126 489,17 € 04.01.2021 Faktúra
22101000173 lieky NÚSCH a.s. 35971126 23,01 € 19.01.2021 Faktúra
2R2-28-4629122-2021 Lieky NÁRODNÝ ÚSTAV SRDC. A CIEV. CH 35971126 32,12 € 29.06.2021 PharmDr. Ľubica Slimáková, MPH Vedúca lekárne Objednávka
22101001808 lieky NÚSCH a.s. 35971126 32,12 € 23.06.2021 Faktúra
12102007725 osobitne nehradený materiál NÚSCH a.s. 35971126 209,00 € 01.09.2021 Faktúra
12102007726 osobitne nehradený materiál NÚSCH a.s. 35971126 5 931,80 € 01.09.2021 Faktúra
12102007724 osobitne nehradený materiál NÚSCH a.s. 35971126 1 072,00 € 01.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »