Faktúra č. 42204000135
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: PENAM SLOVAKIA, a.s.
- IČO: 36283576
- Adresa: Štúrova 74/138, Nitra
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 42204000135
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota: 836,32 €
- Identifikácia zmluvy: 50/UNB/2022
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: