Faktúra č. 42204000070

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42204000070
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 18.03.2022
  • Celková hodnota: 701,50 €
  • Identifikácia zmluvy: NET201799_Z
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť