Faktúra č. 42102000073

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 42102000073
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 28.01.2021
  • Celková hodnota: 3 468,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť