Faktúra č. 42005000238
Obstarávateľ
- Názov:
- IČO:
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 42005000238
- Popis fakturovaného plnenia: para, plyn
- Dátum doručenia: 01.06.2020
- Celková hodnota: 2 655,00 €
- Identifikácia zmluvy: 47/UNB/2018- Realizačná zmluva
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka: