Faktúra č. 22427000201

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22427000201
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava prev.stroj,pr-zdrav
  • Dátum doručenia: 01.07.2024
  • Celková hodnota: 280,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 170/UNB/2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť