Faktúra č. 22402004985

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22402004985
  • Popis fakturovaného plnenia: rtg materiál
  • Dátum doručenia: 03.09.2024
  • Celková hodnota: 2 064,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 760/UNB/2024
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť