Faktúra č. 22106000067

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22106000067
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby šr
  • Dátum doručenia: 31.07.2021
  • Celková hodnota: 100,53 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť