Faktúra č. 22103000184

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 22103000184
  • Popis fakturovaného plnenia: stavebny vodoinštalačný a elektroinstal. materiál
  • Dátum doručenia: 03.06.2021
  • Celková hodnota: 13,00 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť