Faktúra č. 21906000043

Obstarávateľ
  • Názov:
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 21906000043
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunik.sluzby šr
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 89,98 €
  • Dátum zverejnenia:
  • Poznámka:
Tlačiť